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TVA : maîtriser les principales règles et actualiser ses connaissances

Thème : Fiscalité

Formation homologuée par le Comité Scientifique placé auprès de la CNCC

Public visé

Fiscalistes  -  Comptables  -  Experts comptables, Commissaires aux comptes  -  Directeurs consolidation et comptabilité  -  Responsables financiers et comptables ...

Objectifs

Pré-requis : cette formation nécessite une pratique de la TVA.

- Connaître et maîtriser les règles applicables
- Appréhender les difficultés techniques liées aux évolutions récentes
- Mettre en place ou améliorer le processus de traitement de la TVA

Pourquoi choisir cette formation ?

Les règles de TVA sont en permanente évolution suite à de nouveaux dispositifs législatifs, tels que récemment les livraisons à soi-même, le traitement de la fraude au carrousel, les règles de territorialité, la mise en place d’une piste d’audit fiable…
Cette formation pratique et concrète d’une journée, animée par un avocat fiscaliste, permet de rappeler les dispositions applicables et de maîtriser les évolutions récentes.

Contenu

Cliquez pour afficher / cacher le contenu détaillé de cette formation 

- Champ d’application de la TVA

  • Opération dans le champ ou hors champ d’application : traitement TVA des indemnités et subventions. Notion de lien direct.
  • Opération taxable ou exonérée
  • Actualité de la réforme de la TVA immobilière et des livraisons à soi-même

- Règles de territorialité en matière de TVA

  • Livraison de biens : rappel des règles ; derniers développements sur l’auto-liquidation de la TVA à l’importation ; mécanisme de la fraude au carrousel
  • Prestations de services : rappel des règles ; distinction B2B et B2C ; dernières évolutions
  • Synthèse des cas d’auto-liquidation

- Les obligations déclaratives des assujettis : identification à la TVA, facturation, déclaration européenne de services, déclaration d’échanges de biens, obligations liées à la mise en place de la piste d’audit fiable

- Récupération (totale ou partielle) de la TVA

  • Les règles du droit à déduction et les nouvelles modalités de calcul
  • L’affectation des dépenses et les méthodes de répartition
  • Les nouvelles modalités de calcul des droits à déduction
  • L’utilisation du coefficient de déduction forfaitaire (ex prorata)
  • Les régularisations des droits à déduction
  • Les cas particuliers des sociétés holdings

Méthode pédagogique et moyen de suivi

Etude de cas pratiques illustrant les différentes problématiques. Nombreux exemples et analyse de cas concrets tirés de l’expérience terrain de l’animateur.
Questionnaire d’évaluation.
Attestation de formation délivrée en fin de session.

L’animateur est disponible par mail à l’issue de la formation pour répondre à toute question relevant de la formation.

Sessions

  • 13 février 2018 , Paris , 27 novembre 2018 , Paris
  • durée: 1 jour

Prix

  • 1 050,00 € HT (1 260,00 € TTC)

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